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<emenda_parlamentar><numero>202524460005</numero><exercicio>2025</exercicio><nr_convenio/><tipo>INDIVIDUAL</tipo><natureza_execucao/><origem_recursos>FEDERAL</origem_recursos><forma_repasse>TRANSFERENCIA ESPECIAL</forma_repasse><funcao_governo>10 - SAÚDE</funcao_governo><autor>JOÃO MAIA</autor><fonte>17060000 - Transferência Especial da União</fonte><beneficiario>MUNICIPIO DE UMARIZAL</beneficiario><localidade_beneficiada>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</localidade_beneficiada><entidade_executora>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL</entidade_executora><ato_normativo/><dt_inicio_vigencia>2025-08-01</dt_inicio_vigencia><dt_fim_vigencia>2028-08-01</dt_fim_vigencia><objeto>Custeio Ao Piso Da Atenção Primária</objeto><area_tematica>10-Saúde / 301-Atenção Básica&#13;
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMARIZAL&#13;
Unidade Orçamentária: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#13;
Função:10 - SAUDE&#13;
Sub Função: 301 - ATENCAO BASICA&#13;
Programa:0007 - Gestão de Atenção Primaria em Saúde - APS&#13;
Ação:2234 - Manut. De Inc. Temp. Aten. Primaria&#13;
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 Material de uso e consumo&#13;
3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)</area_tematica><objeto_despesa>AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UMARIZAL/RN UNIDADES DE SAÚDE: - 276869 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR RAUL DA FRANCA ALENCAR - 5117453 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA COSMA LEMOS DOS SANTOS - 2381362 - POSTO DE SAUDE CACIMBA DO SITIO - 2381389 - POSTO DE SAUDE JOAO BATISTA DE LIMA - 5117488 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VERA LUCIA DIAS DA COSTA - 4029135 - UBS JOSE SUASSUNA DE ALENCAR - 2381435 - POSTO DE SAUDE SEBASTOPOL - 2381370 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA OTAVIANO SILVESTRE DA SILVA - 2381419 - POSTO DE SAUDE CAJAZEIRAS - 7627432 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EXPEDITO DE SOUZA NOBRE - 2381400 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAO BATISTA NUNES DOS REIS.</objeto_despesa><pc_fisico_executado>100.02</pc_fisico_executado><valores><previsto>198000.00</previsto><repasse>198000.00</repasse><rendimento_aplicacao>0.00</rendimento_aplicacao><atualizado>198000.00</atualizado></valores><dotacoes><dotacao><unidade>07002</unidade><acao>2234</acao><elemento_despesa>3390300000</elemento_despesa><fonte>16000000</fonte><descricao>Manut. De Inc. Temp. Aten. Primaria </descricao><valor_orcado>1400000.00</valor_orcado></dotacao><dotacao><unidade>07002</unidade><acao>2234</acao><elemento_despesa>3390390000</elemento_despesa><fonte>16000000</fonte><descricao>Manut. De Inc. Temp. Aten. Primaria </descricao><valor_orcado>1200000.00</valor_orcado></dotacao></dotacoes><contratos/><empenhos><empenho><nr_empenho>070022602230028</nr_empenho><dt_empenho>2026-02-23</dt_empenho><fornecedor>MULTIMED DENTAL EIRELI</fornecedor><empenhado>29977.00</empenhado><liquidado>29977.00</liquidado><pago>29977.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>070022602060042</nr_empenho><dt_empenho>2026-02-06</dt_empenho><fornecedor>MULTIMED DENTAL EIRELI</fornecedor><empenhado>10934.18</empenhado><liquidado>10934.18</liquidado><pago>10934.18</pago></empenho><empenho><nr_empenho>070022602060031</nr_empenho><dt_empenho>2026-02-06</dt_empenho><fornecedor>MULTIMED DENTAL EIRELI</fornecedor><empenhado>27531.55</empenhado><liquidado>27531.55</liquidado><pago>27531.55</pago></empenho><empenho><nr_empenho>070022601090011</nr_empenho><dt_empenho>2026-01-09</dt_empenho><fornecedor>MULTIMED DENTAL EIRELI</fornecedor><empenhado>37450.75</empenhado><liquidado>37450.75</liquidado><pago>37450.75</pago></empenho><empenho><nr_empenho>070022602060053</nr_empenho><dt_empenho>2026-02-06</dt_empenho><fornecedor>MULTIMED DENTAL EIRELI</fornecedor><empenhado>21587.74</empenhado><liquidado>21587.74</liquidado><pago>21587.74</pago></empenho><empenho><nr_empenho>070022602060020</nr_empenho><dt_empenho>2026-02-06</dt_empenho><fornecedor>MULTIMED DENTAL EIRELI</fornecedor><empenhado>9959.00</empenhado><liquidado>9959.00</liquidado><pago>9959.00</pago></empenho><empenho><nr_empenho>070022602270023</nr_empenho><dt_empenho>2026-02-27</dt_empenho><fornecedor>BANCO DO BRASIL</fornecedor><empenhado>78.48</empenhado><liquidado>78.48</liquidado><pago>78.48</pago></empenho><empenho><nr_empenho>070022602270034</nr_empenho><dt_empenho>2026-02-27</dt_empenho><fornecedor>BANCO DO BRASIL</fornecedor><empenhado>23.32</empenhado><liquidado>23.32</liquidado><pago>23.32</pago></empenho><empenho><nr_empenho>070022601090022</nr_empenho><dt_empenho>2026-01-09</dt_empenho><fornecedor>MULTIMED DENTAL EIRELI</fornecedor><empenhado>27556.30</empenhado><liquidado>27556.30</liquidado><pago>27556.30</pago></empenho><empenho><nr_empenho>070022602230030</nr_empenho><dt_empenho>2026-02-23</dt_empenho><fornecedor>MULTIMED DENTAL EIRELI</fornecedor><empenhado>32932.00</empenhado><liquidado>32932.00</liquidado><pago>32932.00</pago></empenho></empenhos><recebimentos><recebimento><dt_receita>2025-10-22</dt_receita><nr_doc/><descricao/><valor>198000.00</valor></recebimento></recebimentos></emenda_parlamentar>
