PREFEITURA DE RAFAEL GODEIRO

Última atualização: ...
Tipo
Fonte
Empenho
Ordem Cronológica
CPF/CNPJ Credor
Nome Credor
Doc. Fiscal
Série
Emissão
Vencimento
Valor Liquidado
Dt. Entrada
Dt. Atesto
Responsável Atesto
Nº Liquidação
Data Liquidação
Saldo a Pagar
Descrição do Empenho
Empenho
16000000
Prestação de Serviços
12.827.593/0001-43
NOSSA CLINICA MEDICA LTDA
84964
31/12/2025
R$ 1.570,00
31/12/2025
31/12/2025
SONARIA MARIA DUTRA
31/12/2025
R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho
15000000
Prestação de Serviços
07.830.095/0001-10
R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA
4810
29/12/2025
R$ 2.200,00
29/12/2025
29/12/2025
SONARIA MARIA DUTRA
29/12/2025
R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho
16000000
Prestação de Serviços
60.733.216/0001-98
BELARMINO SAUDE INTEGRADA LTDA
14
26/12/2025
R$ 3.000,00
26/12/2025
26/12/2025
SONARIA MARIA DUTRA
26/12/2025
R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho
15000000
Prestação de Serviços
12.827.593/0001-43
NOSSA CLINICA MEDICA LTDA
84913
26/12/2025
R$ 3.068,00
26/12/2025
26/12/2025
SONARIA MARIA DUTRA
26/12/2025
R$ 3.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho
16000000
Prestação de Serviços
54.808.726/0001-84
DOM DA VIDA SERVICOS EM SAUDE LTDA
2
09/12/2025
R$ 3.100,00
09/12/2025
09/12/2025
SONARIA MARIA DUTRA
09/12/2025
R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho
16000000
Prestação de Serviços
54.808.726/0001-84
DOM DA VIDA SERVICOS EM SAUDE LTDA
1
A1
09/12/2025
R$ 2.700,00
09/12/2025
09/12/2025
SONARIA MARIA DUTRA
09/12/2025
R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho
16000000
Prestação de Serviços
37.523.713/0001-40
CLEUTON BRAZ MORAIS 04861127483
31
08/12/2025
R$ 4.500,00
08/12/2025
08/12/2025
SONARIA MARIA DUTRA
08/12/2025
R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho
15000000
Prestação de Serviços
19.723.023/0001-52
F PEREIRA DE ANDRADE - ME
541
29/09/2025
R$ 70,00
29/09/2025
29/09/2025
SONARIA MARIA DUTRA
29/09/2025
R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Empenho
15000000
Prestação de Serviços
19.723.023/0001-52
F PEREIRA DE ANDRADE - ME
539
26/09/2025
R$ 120,00
26/09/2025
26/09/2025
SONARIA MARIA DUTRA
26/09/2025
R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Total Liquidado: R$ 20.328,00
Total a Pagar: R$ 20.328,00
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