PREFEITURA DE SERRA DO MEL

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Empenho
Data
Favorecido
Valor Empenhado
Saldo a Liquidar
Saldo a Pagar
Descrição
Fonte
Categoria Econômica
Grupo de Natureza
Modalidade de Aplicação
Elemento de Despesa
Função
Subfunção
Nr Licit
Nr Contrato
11/09/2026
Thayna Azevedo de Oliveira
R$ 580,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Solicita-se concessão 01 (um) diária para Thayna Azevedo de Oliveira, CPF: 105.755.604-10, ocupante
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
11/09/2026
ANDRE LIMA DE AZEVEDO
R$ 580,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Solicita-se concessão 01 (um) diária para André Lima de Azevedo, CPF: 111.810.644-06, matrícula 0074
27040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
09/09/2026
HELOISA CARLA OLIVEIRA DA ROCHA BEZERRA
R$ 1.020,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Conceder 03 (três) diárias cíveis para a servidora HELOÍSA CARLA OLIVEIRA DA ROCHA BEZERRA, matrícul
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
09/09/2026
VALTERLEIA MARIA DA SILVA
R$ 1.020,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Conceder 03 (três) diárias civis para a servidora VALTERLEIA MARIA DA SILVA, matrícula N° 152, porta
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
09/09/2026
ROSICLEIA SOUZA COSTA
R$ 1.020,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Conceder 03 (três) diárias civis para a servidora ROSICLEIA SOUZA COSTA, matrícula N° 610, portadora
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
09/09/2026
FRANCISCA KARINA FERNANDES OLIVEIRA
R$ 1.020,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Conceder 03 (três) diárias civis para a servidora FRANCISCA KARINA FERNANDES OLIVEIRA, matrícula N°
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
09/09/2026
NAIRE LIGIA DA SILVA MACHADO
R$ 2.760,00
R$ 0,00
R$ 2.760,00
Conceder 5 (cinco) diárias civis para a servidora NAIRE LIGIA DA SILVA MACHADO, matrícula N° 000443-
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
09/09/2026
JOAO LEANDRO DE MELO ARAUJO.
R$ 2.760,00
R$ 0,00
R$ 2.760,00
Conceder 5 (cinco) diárias civis para o servidor JOÃO LEANDRO DE MELO ARAÚJO, matrícula N° 007747-7,
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
EDUCACAO
ADMINISTRACAO GERAL
02/09/2026
DALIANY MARQUES BEZERRA
R$ 460,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concessão de diárias para servidora Daliany Marques Bezerra, CPF: 100.544.434-07, MAT: 3109, ocupant
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02/09/2026
OKATIO OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1.160,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Conceder 2 (duas) diárias civis para o servidor Okatio Oliveira Da Silva , matrícula N° 071, CPF:
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
CONTROLE INTERNO
02/09/2026
JAINY SÂNGELA DANTAS DOS SANTOS
R$ 1.160,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concede-se 02 (duas) diárias à servidora Jainy Sângela Dantas Dos Santos, CPF nº 702.967.884-22, mat
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02/09/2026
ANTONIA MARILIA DE FREITAS MACÊDO
R$ 1.160,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concede-se 02 (duas) diárias à servidora Antonia Marilia de Freitas Macedo, CPF nº 096.410.514-40, m
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
02/09/2026
ROSANGELA ARAUJO DA SILVA
R$ 1.160,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concede-se 02 (duas) diárias à servidora Rosagenla Araujo da Silva Feitoza, CPF nº 967.321.054-34, m
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
02/09/2026
EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
R$ 1.160,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concede-se 02 (duas) diárias à servidora Eva Aritana da Costa Maia Azevedo, CPF nº 079.635.594-07, m
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
02/09/2026
MARCIO ZUMBA DE OLIVEIRA AZEVEDO
R$ 1.160,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concede-se 02 (duas) diárias ao servidor Márcio Zumba de Oliveira Azevedo, CPF nº 076.120.674-47, ma
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
Total Empenhado: R$ 4.660.307,61
Total a Liquidar: R$ 216.701,89
Total a Pagar: R$ 9.786,01
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