PREFEITURA DE SERRA DO MEL

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Empenho
Data
Favorecido
Valor Empenhado
Saldo a Liquidar
Saldo a Pagar
Descrição
Fonte
Categoria Econômica
Grupo de Natureza
Modalidade de Aplicação
Elemento de Despesa
Função
Subfunção
Nr Licit
Nr Contrato
09/10/2026
GM LOCACOES E SERVICOS LTDA
R$ 20.223,81
R$ 0,00
R$ 0,00
Locação de veículo automotor, tipo caminhonete, com cabine dupla, sem condutor, destinado ao atendim
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
33 - Passagens e despesas com locomocao
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
09/10/2026
GM LOCACOES E SERVICOS LTDA
R$ 20.223,81
R$ 20.223,81
R$ 0,00
Locação de veículo automotor, tipo caminhonete, com cabine dupla, sem condutor, destinado ao atendim
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
33 - Passagens e despesas com locomocao
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
09/10/2026
GM LOCACOES E SERVICOS LTDA
R$ 14.600,00
R$ 14.600,00
R$ 0,00
Locação de veículo automotor tipo minivan, sem condutor para ficar à disposição dos Agentes de Endem
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
33 - Passagens e despesas com locomocao
SAUDE
VIGILANCIA EM SAUDE
09/10/2026
GM LOCACOES E SERVICOS LTDA
R$ 12.194,73
R$ 12.194,73
R$ 0,00
Locação de veículo de passeio sem condutor à disposição da Secretaria Municipal de Saúde.
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
33 - Passagens e despesas com locomocao
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
09/10/2026
GM LOCACOES E SERVICOS LTDA
R$ 12.194,73
R$ 12.194,73
R$ 0,00
Locação de 03 (três) veículos automotor, sem condutor para ficar à disposição das equipes multiprofi
15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
33 - Passagens e despesas com locomocao
SAUDE
ATENCAO BASICA
09/10/2026
JOÃO MARCOS BENTO DE SOUSA
R$ 2.070,00
R$ 0,00
R$ 2.070,00
Diária civil para o servidor João Marcos Bento de Sousa, CPF: 107.441.294-00, o qual irá participar
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
—
—
09/10/2026
GLENDA SOARES DE LIRA ROSADO NOGUEIRA
R$ 2.070,00
R$ 0,00
R$ 2.070,00
Diária civil para a servidora Glenda Soares de Lira Rosado Nogueira, CPF: 024.798.974-60, MAT: 707,
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
—
—
23/09/2026
Francisca Eliza de Oliveira Souza
R$ 138,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Solicitação de concessão de percentual de 30% sob o valor de 2 (duas) diárias civis para o Conselhei
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
—
—
23/09/2026
FRANCISCO CARLOS BEZERRA DE LEMOS
R$ 138,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Solicitação de concessão de percentual de 30% sob o valor de 2 (duas) diárias civis para o Conselhei
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
—
—
23/09/2026
MARIA HELOISA DA SILVA
R$ 138,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Solicitação de concessão de percentual de 30% sob o valor de 2 (duas) diárias civis para o Conselhei
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
—
—
23/09/2026
MAYARA BENIGNO DE OLIVEIRA MEDEIROS
R$ 138,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Solicitação de concessão de percentual de 30% sob o valor de 2 (duas) diárias civis para o Conselhei
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
—
—
18/09/2026
MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA
R$ 460,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concessão de diária a Maria Jose de Oliveira Costa, servidora vinculada ao Fundo Municipal de Assist
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
—
—
17/09/2026
SIMIONE DE SOUZA COSTA
R$ 580,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concessão de diária em favor do servidor Simione de Souza Costa, CPF: 105.961.934-24, matrícula n°
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
—
—
17/09/2026
FERNANDO REGINALDO NORONHA
R$ 580,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concessão de diária para o servidor Fernando Reginaldo Noronha, CPF: 625.914.104-10, Matrícula 1436,
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
—
—
17/09/2026
MARIA IZAURA LEITE VERAS
R$ 580,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Concessão de diária para o servidora Maria Izaura Leite Veras, CPF: 012.549.864-05, MAT: 007633-1, o
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
DESPESAS CORRENTES
Outras despesas correntes
—
14 - Diarias - civil
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
—
—
Total Empenhado: R$ 4.746.636,69
Total a Liquidar: R$ 222.773,92
Total a Pagar: R$ 8.406,01
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